Инструкция
1
Налоговая декларация по налогу на имущество состоит из трех разделов, последний из которых заполняется иностранной организацией, имеющей имущество, которое не участвует в процессе работы на территории РФ.
2
Сначала заполните титульный лист. Укажите ИНН и КПП организации, которые вы можете посмотреть в свидетельстве о постановке на учет в ФНС. Ниже вы увидите ячейки, куда нужно будет вписать номер корректировки (0 - если вы сдаете первичную декларацию, 1, 2 и т.д. – если уточненную).
3
Проставьте код налогового периода (34) и укажите отчетный год, то есть тот, за который сдается декларация. Ниже напишите код ФНС, который вы также можете посмотреть в свидетельстве о постановке на учет.
4
Укажите полное наименование организации согласно учредительным документам, пропишите ОКВЭД (его вы можете посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ). Напишите свой контактный телефон, укажите количество страниц в декларации.
5
Выберите того, кто будет предоставлять декларацию: либо это сам налогоплательщик, либо его представитель. Укажите ФИО полностью, поставьте подпись, дату составления и скрепите синим оттиском печати организации.
6
Сначала заполните раздел 2, то есть определите налоговую базу и рассчитайте сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет. Укажите ИНН и КПП в верхней части листа, проставьте номер страницы. Далее в ячейке ниже напишите код имущества, например, при недвижимом имуществе вам нужно указать «1». Чуть справа укажите код ОКАТО.
7
В строках 020-140 укажите остаточную стоимость. Для этого из первоначальной стоимости вычитайте сумму начисленной амортизации, и так на каждый месяц. В строке 150 укажите среднегодовую стоимость имущества, для этого общую сумму графы 3 раздела 2 разделите на 12.
8
В строке 160 укажите код налоговой льготы, если она имеется, в противном случае поставьте прочерк. Далее проставьте налоговую базу, если вы не имеете налоговую льготу, необлагаемое имущество, то эта сумма будет идентична строке 160.
9
Укажите налоговую ставку, которая согласно Налоговому кодексу равна 2,2%. По строке 220 укажите сумму налога, для этого сумму, указанную в строке 190 умножьте на 2,2%.
10
В строке 230 укажите сумму авансовых платежей, для этого возьмите расчеты, которые вы сдавали на протяжении 9 месяцев, просуммируйте суммы платежей.
11
Переходите к заполнению раздела 1. В строке 010 укажите код по ОКАТО (посмотрите его в письме из органов статистики), а в строке 020 – код бюджетной классификации. В строке 030 напишите сумму налога, которая подлежит к уплате. Ее вы можете посмотреть по строке 220 раздела 2. Строкой ниже напишите сумму, которая подлежит к исчислению. Ее вы можете посчитать следующим образом: строка 220 - строка 230.